Bij doorfacturatie van kosten en reinvoicing worden regelmatig fouten gemaakt. Belangrijke aandachtspunten zijn een correcte facturatie en verlegging van heffing, gecombineerd met de aftrekproblematiek bij de doorfacturerende onderneming en bij de ontvanger van de factuur.

Met welke btw-verplichtingen moet u rekening houden? Hoe vermijdt u dat u geld verloren laat gaan (door bv. dubbele btw-aftrekbeperkingen)?

Dit seminarie geeft u eerst een opfrissing van de basisprincipes over doorrekening van kosten. Daarna krijgt u een praktijkgericht overzicht van de meest voorkomende technieken. Ook minder voor de hand liggende kosten komen aan bod. Per soort kost krijgt u talrijke voorbeelden. De docent heeft ook aandacht voor relevante administratieve beslissingen, parlementaire vragen en (nationale en Europese) rechtspraak.

Bestemd voor

  • financieel directeuren
  • interne accountants
  • externe accountants
  • (hoofd)boekhouders
  • verantwoordelijken facturatie
  • medewerkers van de boekhoudafdeling
  • controllers
"

De docent speelt in op praktijksituaties (afhankelijk van aard van activiteiten firma's). Sterke interactie met deelnemers.

"
Liesbeth Delen, CFS accountant Benelux, Johnson Controls Finance
"

Heel goede uiteenzetting met duidelijke voorbeelden. Praktijkgericht.

"
Tamara Vermaelen, fiscaliste, Cynex Business Office

Programma

Na een opfrissing van de basistechnieken leert u hoe u doorfacturatie van kosten correct toepast op btw-technisch vlak. Een greep uit de technieken die aan bod komen:

  • Administratieve kosten, secretariaatskosten, personeelskosten en royalties
  • Advocaatkosten
  • Brandstofkosten
  • Druk- en verzendkosten
  • Fiscaal advies en boekhoudprestaties
  • Huur of leasing van een wagen
  • Herstellingskosten
  • Managementprestaties
  • Medische prestaties
  • Notariskosten
  • Onderzoek en ontwikkeling
  • Onroerende verhuur en hiermee verband houdende kosten
  • Onroerende voorheffing
  • Parkingkosten
  • Postzegels
  • Reclame-, onthaal- en marketingkosten
  • Restaurantkosten
  • Schadevergoedingen
  • Syndicuskosten
  • Terbeschikkingstelling van personeel
  • Verhuur van een wagen (wat met bijkomende kosten?)
  • Verkeersbelasting en B.I.V.
  • Verzekeringspremies
  • Vliegtuigtickets
  • Werken in onroerende staat (wat met tussenpersonen?)
  • … en andere technieken

Docent(en)

Jurgen Opreel

Jurgen Opreel is managing partner van De btw-lijn. Jurgen is ook lector btw aan de Katholieke Universiteit Leuven, gastspreker aan o.m. de Fiscale Hogeschool Brussel en bij diverse beroepsorganisaties. Hij is vaste medewerker voor de nieuwsbrief Fiscale Actualiteit, de Vandewinckele XIV (publicaties van Wolters Kluwer) en talrijke vaktijdschriften. Jurgen geeft ook advies over buitenlandse btw-topics.

Praktische informatie

Prijs: 749 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Accreditatie:
  • Attest permanente vorming IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (7 lesuren, in aanvraag)
  • Attest permanente vorming BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (7 lesuren, in aanvraag)
  • Attest permanente vorming IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren (7 lesuren, in aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven